您好,老師!應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅年末出現(xiàn)借方余額,該如何做賬務(wù)處理?

執(zhí)著的寶貝
于2023-03-23 16:54 發(fā)布 ??739次瀏覽
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999
職稱: 注冊會計師
2023-03-23 17:06
首先,你需要在同一賬簿上開設(shè)兩個增值稅期間賬戶:一個是應(yīng)交增值稅,另一個是轉(zhuǎn)出未交增值稅。接下來,你可以將轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅的貸方,從而完成賬務(wù)處理。
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2023-03-23 17:06:28
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2021-10-22 12:34:08
一、 月末憑證摘要
摘要直接寫:結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月未交增值稅
二、 年末憑證摘要
摘要直接寫:結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅各明細科目余額
2026-01-05 15:11:33
你好,你看一下你們單位是不是有留底
2022-05-16 09:48:38
你好;? ? 你之前進項稅轉(zhuǎn)出 你貸方是不是沒有做科目? ?
2023-01-12 10:03:09
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