
應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額2014年結(jié)轉(zhuǎn)到現(xiàn)在,如何處理?
答: 你好,你看一下你們單位是不是有留底
應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是2014年結(jié)轉(zhuǎn)到現(xiàn)在,如何處理?
答: 你好,你未交增值稅里面有余額嗎?正常應(yīng)該是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費,未交增值稅,然后,借應(yīng)交稅費未交增值稅, 貸銀行存款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,老師!應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅年末出現(xiàn)借方余額,該如何做賬務(wù)處理?
答: 首先,你需要在同一賬簿上開設(shè)兩個增值稅期間賬戶:一個是應(yīng)交增值稅,另一個是轉(zhuǎn)出未交增值稅。接下來,你可以將轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅的貸方,從而完成賬務(wù)處理。





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