
老師問一下,調(diào)加了以前年度的管理費(fèi)用,賬務(wù)怎么處理呢?款項(xiàng)已付應(yīng)該不得退了,是虧損,應(yīng)該也不會(huì)涉及補(bǔ)交所得稅。
答: 沒錯(cuò),應(yīng)該不會(huì)涉及補(bǔ)交所得稅。既然款項(xiàng)已經(jīng)付清,這部分費(fèi)用就可以直接報(bào)銷給賬戶,然后在管理費(fèi)用上進(jìn)行報(bào)銷。
老師問一下,調(diào)加了以前年度的管理費(fèi)用,賬務(wù)怎么處理呢?款項(xiàng)已付應(yīng)該不得退了,是虧損,應(yīng)該也不會(huì)涉及補(bǔ)交所得稅。
答: 同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本題 調(diào)賬:不應(yīng)該用“應(yīng)收退貨成本”科目嗎?怎么只用了預(yù)計(jì)負(fù)債呢?借:預(yù)計(jì)負(fù)債—應(yīng)付退貨款200???貸:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)收入200借:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)成本160???貸:應(yīng)收退貨成本160借:以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用10???貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅10 老師:麻煩幫我解下此題 ,我怎么不理解答案的解法呢
答: 有什么問題嗎?你是哪里不能理解, 你這以前年度損益直接包含了營業(yè)收入和營業(yè)成本處理的。 你的圖片是簡(jiǎn)化處理了。 你上面的理解是對(duì)的,沒有問題,你解析這里簡(jiǎn)化處理了




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2023-03-23 15:09
良老師1 解答
2023-03-23 15:09