
你好老師!我公司賬先前是財務公司做的,接回來后發(fā)現(xiàn):其他應收款-法人 金額是負數(shù) ! 請問老師我要不要重分類其他應收款呢?將其他應收款-法人轉(zhuǎn)入其他應付賬款-法人
答: 你好!這要根據(jù)具體情況來說,如有必要可以重新分類,但是你需要認真分析一下以前的原因,了解哪部分是由于差錯導致的,然后針對當前情況進行調(diào)整。
請問老師 我公司平時采購費用 都是法人墊資 我計的是其他應付款-法人 公司收入 提現(xiàn)到法人個人卡 我計的 其他應收款-法人 現(xiàn)在我想消掉往來 能直接 借 其他應付款-法人 貸 其他應收款-法人 嗎
答: 您好 ?能直接 借 其他應付款-法人 貸 其他應收款-法人
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,,之前老板有墊付工資費用,有個付給個人的報銷沒有發(fā)票,走了公戶,我借:其他應收款-個人,貸:銀行存款,,但是其他應收款就收不回來,我要平賬的話,我可以做還法人款嗎?借-其他應付款法人 貸:其他應收款-個人嗎?把賬做平嗎
答: 不可以,這樣做就是不真實的記賬,會出現(xiàn)虛假的現(xiàn)金流,應該在本來的支出科目上分析,然后結轉(zhuǎn)成兩個科目,借:其他應收款-個人,貸:應付職工薪酬。





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