@董孝彬老師 農民專業合作社聯合社采用的是什么 問
你好,他是執行:《農民專業合作社會計制度》(財會〔2021〕37號),自 2023年1月1日 起正式施行 答
咨詢下,2025年企業所得稅匯算清繳,沒有做完,但2026 問
您好,可以的,不總是改影響不大 答
發票是25.11月份的,入帳入25.12月,固定資產3萬左右 問
您好,可以的,稅法是一次扣除的 答
在建工程轉固,如果之前做在建工程做了費用支出 ,怎 問
是的,直接把同一工程應資本化的費用匯總,做一筆調整分錄轉入在建工程,再統一轉固就行。 分錄: 借:在建工程 貸:相關費用(或以前年度損益調整) 再轉固: 借:固定資產 貸:在建工程 答
你好,老師,小規模什么企業所得稅出來這個提示 問
你好,你減免的增值稅應該填寫到營業外收入這里15120.6 答

如果我公司有一筆要付出去的錢,但是這個月付出不去,如果我把這筆錢記到這個月成本應付賬款,或者下個月付的時候再記賬記到下個月,這樣可以嗎?
答: 不可以,這樣記賬是不合規的。你應該把它記到本月的貸方,而不是把它轉入下月的應付賬款中。你可以在本月的應付賬款成本費用里面記錄這筆錢,當然你也可以將這筆錢記入借貸對沖里面。
如果,一筆費用,這個月把錢先付出去了,但是發票需要次月才收到。這樣會計做賬是不是要把這筆業務做到次月的費用上,會計和出納的處理方式是否不同
答: 是的,會計和出納的處理方式是不一樣的,出納可以記支付費用款,會計只能先記入預付賬款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我公司有一部分營業收入,(后付費的,記:應收賬款),因對方多付了一筆錢,所以記入了貸方,現在確定這筆錢,對方不會再要回去,我要怎樣轉出這筆錢
答: 確認為營業外收入





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