送心意

青檸

職稱會計實務

2023-03-21 14:01

您好,您的問題很好。首先,您應該根據供應商今年發出的沖紅發票,確認上年度結轉的材料發票金額和今年沖紅發票金額是否一致,如果一致,則在今年的賬務處理中,應該先將上年度結轉的材料發票進行借方沖銷,再將今年沖紅發票的貸方金額進行貸方沖銷即可。

孝順的麥片 追問

2023-03-21 14:01

我明白了,那我們公司這邊的發票如何來處理?

青檸 解答

2023-03-21 14:01

您可以根據您公司的相關財務流程,將您公司的發票信息填寫到相應的賬務系統中,并根據相應的賬務憑證來完成本次交易的記賬。同時,您還需要將您公司的發票信息與供應商的沖紅發票信息進行對比,以確保賬務處理的準確性。

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你好,那他要給你一個紅字發票,給了你一個紅字發票,以后你是不是要 借銀行存款 貸,利潤分配未分配利潤,這個利潤分配就相當于你的主營業務成本。
2022-04-13 16:29:46
您好,您的問題很好。首先,您應該根據供應商今年發出的沖紅發票,確認上年度結轉的材料發票金額和今年沖紅發票金額是否一致,如果一致,則在今年的賬務處理中,應該先將上年度結轉的材料發票進行借方沖銷,再將今年沖紅發票的貸方金額進行貸方沖銷即可。
2023-03-21 14:01:56
你好!根據紅字發票原分錄沖回就可以
2022-04-14 10:34:39
那你之前沒有做出庫,有沒有做入庫的處理呢?
2022-03-17 17:03:36
你好,企業匯算清繳前收到去年暫估入庫材料發票,暫估入庫的材料成本可以在所得稅前扣除,發票與暫估沒有差額,發票放到原暫估入庫材料憑證后,如果有差額,沖銷原暫估再按發票入賬。
2020-11-23 20:54:17
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