,統(tǒng)計(jì)局月報(bào)里銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交增值稅怎么填

美滿的襯衫
于2023-03-21 13:21 發(fā)布 ??771次瀏覽
- 送心意
良老師1
職稱: 計(jì)算機(jī)高級(jí)
2023-03-21 13:33
填寫銷項(xiàng)稅額時(shí),必須把在月末出售的貨物及提供的服務(wù)所產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額全部填寫上,包括已繳納的及未繳納的。
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填寫銷項(xiàng)稅額時(shí),必須把在月末出售的貨物及提供的服務(wù)所產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額全部填寫上,包括已繳納的及未繳納的。
2023-03-21 13:33:57
你好; 根據(jù)你們 增值稅申報(bào)表里面的寫; 你 申報(bào)表里面有這些數(shù)據(jù)的??
2022-04-13 16:51:34
你好!是的,你的理解很對
需要考慮上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅額的
2022-04-30 07:01:03
同學(xué)你好
你這個(gè)分錄不對
分錄應(yīng)該是
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
你好,你實(shí)際認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅額.按實(shí)際認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)比較,如果有應(yīng)納稅再結(jié)轉(zhuǎn)出來,是留抵就不用結(jié)轉(zhuǎn)出來
2022-03-10 14:45:42
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