老師,您好,個體戶現(xiàn)在是2月底開了9.6萬的發(fā)票,現(xiàn)在 問
已經(jīng)發(fā)生了就直接計提工資,以后發(fā)放就行 答
#請問# 老板墊付(其他應(yīng)付款)的項目交通費(fèi)、勞務(wù) 問
您好,可以的,這個也是公司的費(fèi)用 答
支付車間搬運(yùn)機(jī)器叉車費(fèi),計入什么科目明細(xì)? 問
計入制造費(fèi)用-叉車費(fèi) 答
老師,我公司是建筑公司,準(zhǔn)備新簽一個合同,材料部分 問
你好,你們是包工包料的,就按照建筑勞務(wù)9%。 答
老師,同一老板管理好幾家公司,有一家b公司法人不是 問
你好,及時歸還只有這個辦法 答

一月份計提并發(fā)放了獎金11096元,怎么做賬
答: 首先,你需要把11096元計入費(fèi)用科目,再把該科目的金額從應(yīng)付職工薪酬科目轉(zhuǎn)出,最后把轉(zhuǎn)出的金額以實(shí)際發(fā)放的方式計入應(yīng)付職工薪酬科目。
這個月發(fā)放了一部分的年終獎,剩下的在下個月發(fā),那這個月怎么做賬?比如,去年一共計提了10萬元的年終獎,3月份發(fā)了8萬,4月份發(fā)2萬,那3月份的怎么做賬?
答: 借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、銀行存款8萬。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們1月初發(fā)放了12月份工資,1月底全額發(fā)放了年終獎(沒有扣個稅),2月份并入1月工資薪金申報了。這樣情況下1月計提和發(fā)放賬務(wù)處理該怎么做呀?
答: 同學(xué)你好 1.計提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金




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孝順的麥片 追問
2023-03-21 12:20
良老師1 解答
2023-03-21 12:20