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送心意

999

職稱注冊會計師

2023-03-21 10:50

當(dāng)前的規(guī)定是,如果以前沒做增值稅申報,但是在匯算清繳時有視同銷售的情況,此時只需要在A105010視同銷售這張表填寫申報即可,稅務(wù)會針對視同銷售自動計算應(yīng)繳納的增值稅。

孝順的麥片 追問

2023-03-21 10:50

那么以前有免稅的貨物,如何處理?

999 解答

2023-03-21 10:50

以前有免稅的貨物,需要在匯算清繳中正確填寫,并向稅務(wù)機關(guān)提交相關(guān)證明材料,由稅務(wù)機關(guān)核實,最終確認(rèn)是否可以享受免稅待遇。

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當(dāng)前的規(guī)定是,如果以前沒做增值稅申報,但是在匯算清繳時有視同銷售的情況,此時只需要在A105010視同銷售這張表填寫申報即可,稅務(wù)會針對視同銷售自動計算應(yīng)繳納的增值稅。
2023-03-21 10:50:13
是的 一般是在匯算的時候填哈
2024-01-02 14:00:21
外購的贈品視同銷售申報增值稅時,應(yīng)被列入當(dāng)期的營業(yè)收入(無票收入)中。這些收入將在年度匯算清繳時被調(diào)整,以確保納稅人合規(guī)計算增值稅。因此,應(yīng)在視同銷售中填列外購的贈品,以便于正確計算增值稅,避免稅務(wù)違法行為。另外,應(yīng)通過記錄和收集相關(guān)發(fā)票,以便確保稅務(wù)部門計算準(zhǔn)確無誤。
2023-03-06 13:46:53
你好1. 是的。 要視同銷售的 ; 計入庫存商品去 2. 要的; 報 收入哈
2022-07-12 15:10:54
您好,我們賬上也要確認(rèn)未開票收入,申報和賬是一致的
2025-03-12 23:48:00
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