送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-03-20 17:07

紅沖之前的借應付賬款貸以前年度損益調整,然后再做發票的
借以前年度損益調整,
貸應付賬款
差額再把它結轉到利潤分配未分配利潤

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紅沖之前的借應付賬款貸以前年度損益調整,然后再做發票的 借以前年度損益調整, 貸應付賬款 差額再把它結轉到利潤分配未分配利潤
2023-03-20 17:07:47
你好,不一樣不影響的,因為暫估的發票到后需要沖銷重做分錄的。
2018-01-03 14:10:09
同學你好 這個不用做分錄 直接匯算清繳的時候調增就行
2022-03-03 10:46:34
你好 你們是銷售產品的嗎?
2022-06-16 13:57:44
你好 你匯算清繳已經調增了,那么相當于是取得了這個發票的,你后面不需要再調整的
2023-06-29 17:20:43
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