
外管證預(yù)繳增值稅1月。的選錯(cuò)了所屬期交到了12月.4月申報(bào)如何抵扣增值稅
答: 首先,您可以在4月1日至4月30日期間,按照正確的稅款所屬期抵扣繳納過去月份的增值稅。其次,如果你在申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)有抵扣不全或者返還的情況,你可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)提出糾錯(cuò)申請(qǐng),以便于稅務(wù)機(jī)關(guān)作出相應(yīng)的調(diào)整。
增值稅預(yù)繳稅款所屬期填錯(cuò)了,5月預(yù)繳填的稅款所屬期為4月,5月已經(jīng)繳納稅款并取得完稅憑證,怎么處理?會(huì)影響6月份納稅申報(bào)抵扣嗎?
答: 應(yīng)該不會(huì)的,建議特殊情況再問下12333
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
湖南建筑企業(yè),外證證,在茂名預(yù)交增值稅及附加,本來是預(yù)交12月份的增值稅及附加,卻錯(cuò)誤的預(yù)交到了11月份,所以所屬期是11月份,但是我們不想麻煩去更正,目前對(duì)方公司開了12月份的票,下個(gè)月還能不能申報(bào)12份的增值稅及附加
答: 你好,不可以的,因?yàn)槟愕乃鶎倨谑?1月份 你只能抵扣11月份




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2023-03-20 13:01
良老師1 解答
2023-03-20 13:01