
你好老師,12月份開具了增值稅專票,同時也收了增值稅專票,那么我在1月份申報增值稅時,需要抵扣增值稅,請問進項專票是12月份認證還是1月份報稅期前認證,12月開的銷項票,是必須要12月底前進行認證勾選,還是在1月15號報稅期前認證勾選都是可以抵扣我12月份開的銷項票的
答: 您好,是1月份報稅期前認證,在1月15號報稅期前認證勾選都是可以抵扣
老師好,關于異常增值稅扣稅憑證的增值稅專票,其中,”申報抵扣了異常增值稅扣稅憑證后對應開具的增值稅專用發(fā)票“ 這個是屬于異常進項的抵扣憑證,是什么意思?
答: 同學你好 這個意思就是不能抵扣
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅專票跨月沖紅,增值稅如何申報?
答: 你好,這個沒關系,直接讀入銷項就可以了,它會自動讀入進去的。









粵公網安備 44030502000945號


