送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-18 19:21

增值稅上報時,前一月的應交稅額減去本月的應交稅額,即為本月實際交稅額,可以在稅務系統中進行調整。

傳統的冬日 追問

2023-03-18 19:21

那么,調整完增值稅,后續還有什么步驟要做嗎?

齊惠老師 解答

2023-03-18 19:21

在進行增值稅稅務調整之后,還需要對發票的增值稅金額進行調整,調整后的金額要與實際應交稅金額一致,并記錄在發票上。

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增值稅上報時,前一月的應交稅額減去本月的應交稅額,即為本月實際交稅額,可以在稅務系統中進行調整。
2023-03-18 19:21:14
您好 根據紅字發票做上個月一樣的紅字分錄 然后根據發票再做一份藍字分錄
2020-06-21 16:57:29
借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出給你重新開了之后,借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款。
2021-11-01 15:13:53
同學你好 原分錄負數紅沖然后重新做藍字發票的分錄 正好沖抵
2022-02-11 14:12:22
按照正數扣除負數的金額申報。
2024-04-02 09:46:39
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