我在做匯算清繳,投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表的數(shù)據(jù)填 問(wèn)
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第4行的賬載金額、稅收金額,是由《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表(A105030)》的合計(jì)行數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總帶過(guò)來(lái)的,無(wú)需手動(dòng)填寫,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)取數(shù)。 答
老師,食堂買的菜沒(méi)有發(fā)票應(yīng)該怎么處理? 問(wèn)
有進(jìn)貨的單子都可以做賬,建議還是在工資里邊做伙食補(bǔ)貼,然后發(fā)工資的時(shí)候扣下來(lái)支付給食堂,就不需要發(fā)票了 答
老師,企業(yè)房產(chǎn)稅按金額的多少交 問(wèn)
如果是沒(méi)有出租,就是按房產(chǎn)原值的*70% 答
老師,請(qǐng)問(wèn),公司為資金使用方便,頻繁用借款形式,轉(zhuǎn)法 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師 代扣代繳手續(xù)費(fèi)已經(jīng)退到賬戶 這個(gè)時(shí)候需 問(wèn)
您好,不用,這個(gè)申報(bào)無(wú)票收入就可以 答

北京天益公司為增值稅一般納稅人,2011年5月向個(gè)人消費(fèi)者銷售空調(diào)30臺(tái),收取貨款10600元,另收入安裝費(fèi)5000元,銷售空調(diào)的增值稅稅率13,安裝服務(wù)增值稅稅率9,計(jì)算該業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅額
答: 你好,這里是不考慮進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣?
\cdot某空調(diào)銷售公司(一般納稅人)購(gòu)進(jìn)空調(diào)每臺(tái)單價(jià)3390元(含稅),售價(jià)(3550含稅)。另外,每臺(tái)空調(diào)向客戶收取200元(含稅)的安裝,調(diào)試費(fèi)。銷售并安裝,調(diào)試為混合銷售,適用的增值稅稅率13%。每銷售安裝一臺(tái)空調(diào)應(yīng)納的增值稅是多少若成立一售后服務(wù)公司(小規(guī)模納稅人)來(lái)為客戶安裝調(diào)試,每銷售安裝一臺(tái)空調(diào)應(yīng)納增值稅稅額是多少若成立一售后服務(wù)公司(一般納稅人)來(lái)為客戶安裝調(diào)試,每銷售安裝一臺(tái)空調(diào)應(yīng)納增值稅稅額是多少
答: 你好,本題解答需要一些時(shí)間,稍后回復(fù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2023年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù):本月銷售空調(diào)取得不含稅銷售額為800萬(wàn)元,與銷售空調(diào)相關(guān)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為 100萬(wàn)元,同時(shí)為客戶提供上門安裝服務(wù),收取安裝費(fèi)33.9萬(wàn)元,與安裝服務(wù)相關(guān)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為1萬(wàn)元,方案一為銷售空調(diào)同時(shí)提供安裝服務(wù),方案二為將安裝服務(wù)獨(dú)立設(shè)立為安裝公司。僅考慮增值稅,該企業(yè)銷售空調(diào)業(yè)務(wù)應(yīng)如何籌劃。
答: 您好,稍等,解答過(guò)程中





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