
去年,借管理費用貸銀行存款,錯走成借其他應(yīng)付款貸銀行存款,今年怎么調(diào)整
答: 你說的錯走成借其他應(yīng)付款貸銀行存款,是指資金被錯誤地記載到應(yīng)付款項中,而實際上它是管理費用貸銀行存款?
老師,2020年錯誤憑證借其他應(yīng)付款貸銀行存款正確憑證借管理費用貸銀行存款,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬
答: 你好 借 以前年度損益 調(diào)整管理費用 貸其他應(yīng)付款?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想問一下19年我做錯了一筆分錄,沒有收到票,我做了借:管理費用 貸銀行存款,這個可以今年調(diào)整嗎?改成借:管理費用負數(shù),貸銀行存款負數(shù),然后再借:應(yīng)付賬款貸銀行存款呢
答: 你的想法是正確的,你可以在今年進行調(diào)整。首先,你需要將原來的分錄進行反沖,也就是借:銀行存款,貸:管理費用。然后,你再進行新的分錄,即借:管理費用,貸:應(yīng)付賬款。這樣就可以將原來的錯誤進行調(diào)整了。




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愛笑的芹菜 追問
2023-03-17 13:45
青檸 解答
2023-03-17 13:45