
老師,您好!有一工程客戶需要要衛浴一批,客戶已付款,已開銷售發票。我們采購的貨已入庫,但發票要下個月才有。那么我的銷項稅可以用我瓷磚的留底稅扣款嗎?
答: 同學您好, 可以的,沒有關系
老師,您好!有一工程客戶需要要衛浴一批,客戶已付款,已開銷售發票。我們采購的貨已入庫,但發票要下個月才有。那么我的銷項稅可以用我瓷磚的留底稅扣款嗎?
答: 不能,因為稅法規定,留底稅只能用在同一種商品的銷售稅上,而您采購的商品和衛浴商品不在同一種類里。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好,老師,我們去年11月銷售給客戶貨物,已經開了增值稅專用發票給客戶,客戶已經收貨付款。今年4月客戶說要退貨一小部分,退貨金額1300元,因為這張發票之前客戶已經抵扣了,所以客戶開了紅字申請表給我們,我們開了紅沖發票,然后把退貨的金額1300元減了,重新開了發票給他們,現在我這邊要怎么做賬,還有涉及到跨年了,匯算清繳時收入需要調減嗎?
答: 是的,你需要調整收入,因為客戶確實退了部分貨款1300元,所以你的收入就需要減少1300元。你需要將現金流調整到去年11月,即將1300元現金流從今年4月移到去年11月。此外,在做匯算清繳時,你還需要減少1300元的收入,以表示去年的收入實際上沒有達到1300元。
老師您好,我們是銷售方,給客戶已經開了發票了,但是客戶扣了我們10200元錢,客戶也已經開了10200元的紅字發票了,我想問,我們還需要做什么呢?我們需不需要開紅字發票呢?
我們已收到首付款,已存到專戶,還沒有開發票,需要確認收入嗎?還是等開出發票才確認收入呢?只開了收據給客戶,我們第一次銷售,只收到兩個人的首付款
老師,我們9月底發一車貨客戶付款80%,客戶收貨要到10月底再付尾數(總貨款要按到貨磅重計算),我們可以在9月開銷項票80%金額,10月開票尾款金額嗎





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