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良老師1

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2023-03-15 12:01

學(xué)員,12月員工先墊付的采購的禮品已入庫,但因未收到發(fā)票,賬務(wù)部為了安排員工及時拿到禮品,暫時先請款使用,1月收到發(fā)票后,賬務(wù)部把請款金額錄入“借”方,把票據(jù)金額錄入“貸”方,以此來抵消先前的墊付金額,并保證企業(yè)資金往來一致性。

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學(xué)員,12月員工先墊付的采購的禮品已入庫,但因未收到發(fā)票,賬務(wù)部為了安排員工及時拿到禮品,暫時先請款使用,1月收到發(fā)票后,賬務(wù)部把請款金額錄入“借”方,把票據(jù)金額錄入“貸”方,以此來抵消先前的墊付金額,并保證企業(yè)資金往來一致性。
2023-03-15 12:01:20
你好,等1月收到發(fā)票后應(yīng) 沖銷暫估,重新按照發(fā)票計量
2022-01-16 12:51:19
這種情況下,可以把12月份的進(jìn)項票和銷項票合并一起進(jìn)行處理,由于暫估入庫,可以在1月份的賬務(wù)處理中將12月份的銷項票和進(jìn)項票進(jìn)行合并。當(dāng)1月份收到進(jìn)項票時,可以進(jìn)行調(diào)整,根據(jù)進(jìn)項票的金額做調(diào)整,將12月份的銷項票金額增加或減少,以達(dá)到賬務(wù)處理的正確性。
2023-03-25 18:58:28
您好,分錄如下: 沖賬 借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 入庫 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 銷售分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2022-01-02 15:37:47
你好,你的商品用途是什么。
2020-06-11 14:54:01
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