
中秋節(jié) 送給員工的禮品(堅果禮盒),9月份付款,9月份發(fā)放,該怎么做賬,發(fā)票在10月份才收到,收到發(fā)票又應(yīng)該怎么做賬
答: 1、借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 2、借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:預(yù)付賬款
先付款,后收到發(fā)票怎么做賬,都在同一個月
答: 你好,同學(xué) 付款:借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款 收票:借:原材料70796.46,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)9203.54;貸:應(yīng)付賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們是被掛靠方,開個甲方發(fā)票500萬,收到甲方付款400萬,這個怎么做賬呢?我方有又給掛靠方轉(zhuǎn)了250萬,這個又怎么做賬呢?感謝
答: 你好,借應(yīng)收賬款 貸收入 應(yīng)交稅費 借銀行存款貸應(yīng)收賬款 ,給掛靠方轉(zhuǎn)250萬是什么錢






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