
老師,我們是被掛靠方,開個甲方發(fā)票500萬,收到甲方付款400萬,這個怎么做賬呢?我方有又給掛靠方轉(zhuǎn)了250萬,這個又怎么做賬呢?感謝
答: 你好,借應收賬款 貸收入 應交稅費 借銀行存款貸應收賬款 ,給掛靠方轉(zhuǎn)250萬是什么錢
開發(fā)票,收到業(yè)主回款,付材料款,建筑掛靠公司怎么做內(nèi)賬?
答: 你好 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
被掛靠方:1、內(nèi)賬:收到款項:借:銀行存款貸:其他業(yè)務收入(掛靠收入)貸:其他應付款-掛靠方貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額支付款項給掛靠方和掛靠方的供應商:借:其他應付款貸:銀行存款2、外賬:收到款項:借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額支付款項給掛靠方的供應商(需要根據(jù)發(fā)票入賬):借:主營業(yè)務成本借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸:銀行存款掛靠方:內(nèi)賬怎么做
答: 您好,請先詳細介紹業(yè)務老師才能給您回答






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