老師,不好,我們公司借給另外公司的借款利息收入錄了“其他業(yè)務(wù)收入,增值稅也按6%交了,我現(xiàn)在想支付我們借關(guān)聯(lián)方公司的利息,分錄怎么做比較好? 先計提利息,暫時還沒有支付

無情的棒棒糖
于2023-03-15 10:58 發(fā)布 ??329次瀏覽
- 送心意
良老師1
職稱: 計算機高級
2023-03-15 11:05
這種情況下,你需要確定是否屬于財務(wù)費用,如果屬于財務(wù)費用,可以按照“財務(wù)費用”的科目進行分錄,支付時再進行轉(zhuǎn)賬;如果不屬于財務(wù)費用,那么你可以按照“應(yīng)付賬款”的科目進行分錄,支付時也可以按照“應(yīng)付賬款”的科目進行轉(zhuǎn)賬。
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這種情況下,你需要確定是否屬于財務(wù)費用,如果屬于財務(wù)費用,可以按照“財務(wù)費用”的科目進行分錄,支付時再進行轉(zhuǎn)賬;如果不屬于財務(wù)費用,那么你可以按照“應(yīng)付賬款”的科目進行分錄,支付時也可以按照“應(yīng)付賬款”的科目進行轉(zhuǎn)賬。
2023-03-15 11:05:35
對于你的問題,我們可以采用兩種方式來處理跨年的利息調(diào)整。
第一種方式是在去年的會計期間,把這筆利息分別計入應(yīng)付利息和財務(wù)費用,而新的會計期間則是把這筆利息計入應(yīng)付利息和銀行存款。
第二種方式是將去年的應(yīng)付利息調(diào)整到新的會計期間,并且將這筆利息分別計入應(yīng)付利息和銀行存款。
學(xué)員:謝謝老師,我明白了,那么如果我們沒有在去年記賬,應(yīng)該怎么辦呢?
老師:如果你們沒有在去年記賬,那么就可以將這筆利息在新的會計期間直接計入應(yīng)付利息和銀行存款。
2023-03-23 12:16:48
你好
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
2023-05-10 12:05:00
。借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
2022-10-28 15:20:08
您好
收到投資的利息分錄
借:銀行存款 借方藍字
借:財務(wù)費用—利息收入 借方紅字
這樣錄入后試試
2022-06-08 16:58:32
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