
你好,我們公司上個月開具了紅字專用發(fā)票,也開了正數(shù)的專用發(fā)票,那這個月增值稅申報表中填列的數(shù)是正數(shù)發(fā)票金額減去負數(shù)發(fā)票金額得數(shù)嗎?
答: 不是的,增值稅申報表中填列的是正數(shù)發(fā)票金額加上負數(shù)發(fā)票金額得數(shù),這就是一個合計的過程。
你好,我這個月正數(shù)發(fā)票一份,負數(shù)發(fā)票一份,銷項負數(shù)金額與銷項正數(shù)金額一樣,那這個負數(shù)金額該怎么填入增值稅申報表呀
答: 你好,都是專票嗎?如果是的話零申報。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好! 銷售方跨月紅沖發(fā)票后填寫納稅申報表,是在申報表一中第3列和第4列以負數(shù)填寫嗎?還是用開具的發(fā)票的正數(shù)減去負數(shù)后的余額填在第1列和第2列?
答: 專票,用開具的發(fā)票的正數(shù)減去負數(shù)后的余額填在第1列和第2列?





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