上個(gè)月暫估了原材料500,這個(gè)月收到一部分的原材料 問
同學(xué),你好 暫估 借:原材料 500 貸:應(yīng)付賬款-暫估 500 本月 借:原材料 -300 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -300 借:原材料 300 貸:應(yīng)付賬款 300 答
這個(gè)發(fā)票如何做分錄?體現(xiàn)運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)要入什么科目 問
你好海運(yùn)費(fèi)計(jì)入其他應(yīng)付款核算 答
老師,我的憑證做錯(cuò)了,可以按上面的調(diào)整嗎? 問
你好,可以的如果沒其他 答
請(qǐng)樸老師解答,問題有點(diǎn)長(zhǎng),請(qǐng)老師有空給與解答,公司 問
公司賬 發(fā)貨給電商 借:其他應(yīng)收款 — 電商 100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000 收到平臺(tái)回款 15 萬 借:銀行存款 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 電商 150000 月末核銷差價(jià) 借:其他應(yīng)收款 — 電商 50000 貸:投資收益 / 其他業(yè)務(wù)收入 50000 電商賬 收貨 借:庫存商品 100000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 100000 銷售確認(rèn) 借:其他應(yīng)收款 — 平臺(tái) 150000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 150000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100000 貸:庫存商品 100000 沖銷平臺(tái)回款 借:其他應(yīng)付款 — 公司 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 平臺(tái) 150000 月末核銷差價(jià) 借:利潤(rùn)分配 — 應(yīng)付公司利潤(rùn) 50000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 50000 答
老師,內(nèi)帳建議用財(cái)務(wù)軟件,還是excel表格? 問
內(nèi)帳建議用財(cái)務(wù)軟件 答

去年的成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,導(dǎo)致無需交所得稅,實(shí)際上一對(duì)一結(jié)轉(zhuǎn),是需要交所得稅的。。請(qǐng)問是去變更去年四季度的報(bào)表,還是匯算清繳可以調(diào)整。。。
答: 你好,你可以做到今年用以前年度損益調(diào)整來做,然后匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增。
去年的成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,導(dǎo)致無需交所得稅,實(shí)際上一對(duì)一結(jié)轉(zhuǎn),是需要交所得稅的。。請(qǐng)問是去變更去年四季度的報(bào)表,還是匯算清繳可以調(diào)整。。。
答: 你好 最好是更正錯(cuò)的申報(bào)再年報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12月份少結(jié)轉(zhuǎn)成本幾百了,是在1月中補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)少結(jié)轉(zhuǎn)的,還是匯算清繳時(shí)再處理?
答: 你好 12月少結(jié)轉(zhuǎn) 需要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 還沒匯算的話就補(bǔ)在12月去







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2023-03-13 14:24
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2023-03-13 14:27
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