上個月暫估了原材料500,這個月收到一部分的原材料 問
同學,你好 暫估 借:原材料 500 貸:應(yīng)付賬款-暫估 500 本月 借:原材料 -300 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -300 借:原材料 300 貸:應(yīng)付賬款 300 答
這個發(fā)票如何做分錄?體現(xiàn)運費和保費要入什么科目 問
你好海運費計入其他應(yīng)付款核算 答
老師,我的憑證做錯了,可以按上面的調(diào)整嗎? 問
你好,可以的如果沒其他 答
請樸老師解答,問題有點長,請老師有空給與解答,公司 問
公司賬 發(fā)貨給電商 借:其他應(yīng)收款 — 電商 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 收到平臺回款 15 萬 借:銀行存款 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 電商 150000 月末核銷差價 借:其他應(yīng)收款 — 電商 50000 貸:投資收益 / 其他業(yè)務(wù)收入 50000 電商賬 收貨 借:庫存商品 100000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 100000 銷售確認 借:其他應(yīng)收款 — 平臺 150000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 150000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 100000 貸:庫存商品 100000 沖銷平臺回款 借:其他應(yīng)付款 — 公司 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 平臺 150000 月末核銷差價 借:利潤分配 — 應(yīng)付公司利潤 50000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 50000 答
老師,內(nèi)帳建議用財務(wù)軟件,還是excel表格? 問
內(nèi)帳建議用財務(wù)軟件 答

服裝零售門店,現(xiàn)金充值800元贈送200元。假設(shè)顧客消費1150,從會員卡里支付1000,再支付現(xiàn)金150元。這如何做賬?
答: 您好!對于你們來說。你一共收到了950元。 你借現(xiàn)金950 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
老師會員卡充值1000贈送200,卡上金額1200元,充值的時候做賬:借:庫存現(xiàn)金1000借:銷售費用200貸:預(yù)收賬款1200元贈送的200元可以一次性計入費用嗎?消費的時候記借:主營業(yè)務(wù)收入(會員卡下卡金額)貸:預(yù)收賬款(會員卡下卡金額)可以這樣做賬嗎?
答: 你 好,可以的
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
餐飲行業(yè)有會員卡充值,充1000元送300元。收到現(xiàn)金時怎么做分錄,客人拿會員卡消費時怎么做分錄?謝謝。
答: 借:銀行存款 1000 銷售費用 300 貸:預(yù)收賬款 1000 其他應(yīng)付款300 消費時 借:預(yù)收賬款 其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)




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Jessie 追問
2017-11-09 15:47
宋生老師 解答
2017-11-09 15:48
Jessie 追問
2017-11-09 15:52
宋生老師 解答
2017-11-09 15:59
Jessie 追問
2017-11-09 16:03
宋生老師 解答
2017-11-09 16:05