
老師您好,我上月銷售沒有做暫估入庫,這月補錄庫存商品,再結(jié)轉(zhuǎn)成本。等下月我收到發(fā)票時會計分錄應怎樣做
答: 你好,你這個庫存商品銷售出去了嗎?
我之前暫估了庫存商品并據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)成本,過了一個月發(fā)票到了,我要紅沖之前暫估的庫存商品,但是成本不變的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄還要不要做紅沖?
答: 您好!是的.實際上你成本是需要變的. 當然,如果暫估的跟實際上是一樣的,可以不用變
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
領用某一種存商品后另一部分出售,后面結(jié)轉(zhuǎn)成本時,會少領用商品的這個金額,怎么回事?領用的商品要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?怎么寫領用庫存商品分錄和結(jié)轉(zhuǎn)領用的商品成本分錄?
答: 您好 請問領用某一種存商品直接對外出售嗎








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潁川 追問
2017-11-07 15:06
宋生老師 解答
2017-11-07 15:07