老師、客戶給公司付貨款的時(shí)候、用銀行存款支付 問(wèn)
同學(xué)你好 對(duì)于你家來(lái)說(shuō)是 預(yù)收賬款,還是說(shuō),你家已經(jīng)確認(rèn)過(guò)應(yīng)收賬款了,還是說(shuō),一手交錢一手貨的,你家的收入也正打算要一起確認(rèn)呢, 如果是已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入與應(yīng)收賬款了,那就 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,你好,這是我們企業(yè)的稅種認(rèn)定表,請(qǐng)問(wèn)印花稅要 問(wèn)
你好,有發(fā)生印花稅應(yīng)稅行為的就要申報(bào)印花稅。 答
成本核算怎么操作的? 問(wèn)
同學(xué)你好,你主要是指什么,系統(tǒng)操作,還是說(shuō)成本核算的規(guī)則 還是其他 答
員工因公傷殘?jiān)谛摒B(yǎng)中,沒(méi)有薪酬,公司為其購(gòu)買社保, 問(wèn)
個(gè)人部分還是造工資表計(jì)提 答
25年12月暫估進(jìn)貨成本3萬(wàn),次年2月收到發(fā)票直接沖 問(wèn)
那個(gè)關(guān)鍵是有金額差嗎? 答

老師好, 我6月份開(kāi)了一張15200的票,主營(yíng),由于開(kāi)錯(cuò)了,沒(méi)有作廢,沖紅了,這部分主營(yíng)業(yè)務(wù)收入月末怎么結(jié)轉(zhuǎn),是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15200 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15200,貸:本年利潤(rùn) ,還是直接不結(jié)轉(zhuǎn)這兩張
答: 答復(fù):尊敬的老師您好!根據(jù)《會(huì)計(jì)法》和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,你現(xiàn)在遇到的情況屬于開(kāi)出錯(cuò)誤發(fā)票,造成記賬錯(cuò)誤和資金流動(dòng)錯(cuò)誤的情況,建議你使用沖銷法處理這部分主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,即將原有的開(kāi)票記錄沖銷,并在月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),用借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15200,貸本年利潤(rùn)15200的方式處理。
原來(lái)會(huì)計(jì)月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--利潤(rùn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 庫(kù)存商品 本年利潤(rùn)收入成本一塊結(jié)轉(zhuǎn)在一張憑證上,這樣看著別扭對(duì)吧?
答: 你好,可以分開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn),也可以一起結(jié)轉(zhuǎn)的?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,您好,每月要結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本,怎樣合并做一筆分錄,因?yàn)槊吭鲁耸止や浫虢Y(jié)轉(zhuǎn)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸,庫(kù)存商品,后,其他都是軟件一鍵結(jié)轉(zhuǎn),借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收/其他業(yè)務(wù)收入/營(yíng)業(yè)外收入 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸各科目費(fèi)用,貸本年利潤(rùn) ,就沒(méi)有了,對(duì)嗎,
答: 是的,就是那樣的流程





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