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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-03-01 18:52

對的,是的,你是不是把它放到相反的分錄里面了?

友好的芹菜 追問

2023-03-01 18:54

凡是費用發(fā)生額是借方紅字的結(jié)轉(zhuǎn)時應該貸方也是紅字,但是現(xiàn)在系統(tǒng)自動生成的憑證是借方藍字

友好的芹菜 追問

2023-03-01 18:55

報表和科目余額表里的數(shù)據(jù)不太一樣

郭老師 解答

2023-03-01 18:55

那你看下你費用的發(fā)生額是放到借方負數(shù)嗎?你是不是放到貸方了?

友好的芹菜 追問

2023-03-01 18:56

請問一下這種情況正確嗎

郭老師 解答

2023-03-01 18:56

費用的發(fā)生額是不是放到了借方負數(shù),只要是的話就是正確的。

友好的芹菜 追問

2023-03-01 18:57

我知道了

友好的芹菜 追問

2023-03-01 18:58

老師請問一下怎么根據(jù)科目余額表分一年以上  或者2-3年

郭老師 解答

2023-03-01 18:59

一年以上的是什么業(yè)務?

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對的,是的,你是不是把它放到相反的分錄里面了?
2023-03-01 18:52:20
同學你好,需要把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤本年利潤再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤。你這年底的余額表,損益類科目不應出現(xiàn)余額,還有本年利潤也不應該有余額。
2022-03-05 01:17:08
你好同學,請核實一下?lián)p益類科目是否完全結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤,而且紅沖的話也會影響科目余額,進而影響報表數(shù)據(jù)
2023-03-01 18:50:44
同學你好 什么科目呢
2022-10-21 17:18:04
您好,是的,按負數(shù)直接錄入就行了。
2019-06-03 23:58:46
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