
每月結(jié)賬后要怎么對(duì)科目余額表和往來科目
答: 你好,學(xué)員,科目余額表和報(bào)表科目核對(duì)
你好老師,這是12月份的科目余額表,要結(jié)賬了,老師你看這上面數(shù)據(jù)有啥問題嗎
答: 您好 原材料科目余額不應(yīng)該是負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
交接的時(shí)候只給了科目余額表,需要把什么科目結(jié)轉(zhuǎn)到那里,才能正確的錄新的期初!
答: 同學(xué)你好,需要把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤本年利潤再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤。你這年底的余額表,損益類科目不應(yīng)出現(xiàn)余額,還有本年利潤也不應(yīng)該有余額。







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雨下櫻花 追問
2022-03-05 22:57
冉老師 解答
2022-03-05 22:58