
請(qǐng)問(wèn)老師 收到23年退還的增值稅及附件怎么做賬呢?一般納稅人 一般納稅人月末需要交增值稅時(shí),這樣處理對(duì)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
答: 您好,對(duì)的,是這樣做的,然后你收到的話,借方銀行存款,沖減這個(gè)未交增值稅
老師,就是我們公司一般納稅人,現(xiàn)在還沒(méi)有收入,我們收到專(zhuān)票,這進(jìn)項(xiàng)稅額是要放應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是也可以放進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額啊?我們公司的財(cái)務(wù)軟件應(yīng)交增值稅的下級(jí)科目沒(méi)有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,有應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,我就直接放這里,可以嗎?
答: 沒(méi)有認(rèn)證的話,做到應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證里面的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,小規(guī)模納稅人,財(cái)務(wù)軟件里面有應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個(gè)科目,可以 用嗎?還是說(shuō)只能用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
答: 小規(guī)模納稅人,財(cái)務(wù)軟件里面有應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個(gè)科目,可以用的










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優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)
2023-02-27 16:04
meizi老師 解答
2023-02-27 16:10