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送心意

999

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2023-02-25 09:38

結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的步驟如下: 
 
1、核定未交增值稅。納稅人應(yīng)當(dāng)按照稅收法律法規(guī)、稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求,核定其上一稅款期未交稅款額,并準(zhǔn)備相應(yīng)資料。 
 
2、填寫結(jié)轉(zhuǎn)申報(bào)表。納稅人應(yīng)當(dāng)填寫《未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)申報(bào)表》,并加蓋公章后,提交稅務(wù)機(jī)關(guān)備案。 
 
3、交付稅款。納稅人應(yīng)當(dāng)按照稅收法律法規(guī)和稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求,按時(shí)交付未交稅款,并及時(shí)辦理稅款繳納手續(xù)。 
 
4、備案證明。納稅人應(yīng)當(dāng)按照稅收法律法規(guī)和稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求,準(zhǔn)備相應(yīng)的備案證明,以證明結(jié)轉(zhuǎn)支付的稅款已經(jīng)交付,并及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交備案證明。 
 
5、申報(bào)未交稅款。納稅人應(yīng)當(dāng)在稅收法律法規(guī)和稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定的期限內(nèi),按照要求報(bào)送未交稅款的申報(bào)表,以及相關(guān)的資料和備案證明。 
 
6、提交未交稅款的會(huì)計(jì)憑證。納稅人應(yīng)當(dāng)按照稅收法律法規(guī)和稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求,提交未交稅款的會(huì)計(jì)憑證,以便稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)結(jié)轉(zhuǎn)支付的稅款是否正確。 
 
7、辦理稅款結(jié)轉(zhuǎn)手續(xù)。納稅人應(yīng)當(dāng)按照稅收法律法規(guī)和稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求,辦理稅款結(jié)轉(zhuǎn)手續(xù),確認(rèn)未交稅款已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)支付。

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結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的步驟如下: 1、核定未交增值稅。納稅人應(yīng)當(dāng)按照稅收法律法規(guī)、稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求,核定其上一稅款期未交稅款額,并準(zhǔn)備相應(yīng)資料。 2、填寫結(jié)轉(zhuǎn)申報(bào)表。納稅人應(yīng)當(dāng)填寫《未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)申報(bào)表》,并加蓋公章后,提交稅務(wù)機(jī)關(guān)備案。 3、交付稅款。納稅人應(yīng)當(dāng)按照稅收法律法規(guī)和稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求,按時(shí)交付未交稅款,并及時(shí)辦理稅款繳納手續(xù)。 4、備案證明。納稅人應(yīng)當(dāng)按照稅收法律法規(guī)和稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求,準(zhǔn)備相應(yīng)的備案證明,以證明結(jié)轉(zhuǎn)支付的稅款已經(jīng)交付,并及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交備案證明。 5、申報(bào)未交稅款。納稅人應(yīng)當(dāng)在稅收法律法規(guī)和稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定的期限內(nèi),按照要求報(bào)送未交稅款的申報(bào)表,以及相關(guān)的資料和備案證明。 6、提交未交稅款的會(huì)計(jì)憑證。納稅人應(yīng)當(dāng)按照稅收法律法規(guī)和稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求,提交未交稅款的會(huì)計(jì)憑證,以便稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)結(jié)轉(zhuǎn)支付的稅款是否正確。 7、辦理稅款結(jié)轉(zhuǎn)手續(xù)。納稅人應(yīng)當(dāng)按照稅收法律法規(guī)和稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求,辦理稅款結(jié)轉(zhuǎn)手續(xù),確認(rèn)未交稅款已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)支付。
2023-02-25 09:38:03
你好,是的,是這樣的
2023-12-07 09:45:55
你好,多交是我們平時(shí)預(yù)交多交的部分,期末轉(zhuǎn)入未交增值稅借方,轉(zhuǎn)出未交增值稅是我們本期應(yīng)交的部分,轉(zhuǎn)入未交增值稅貸方。
2022-11-11 10:28:41
您好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 可以不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣 如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話 可以這樣寫分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-11-02 09:23:33
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-10-14 15:25:45
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