
老師您好 我一般納稅人 零件買進(jìn)來(lái)開(kāi)了票進(jìn)來(lái) 然后我組裝賣出去 這怎么做賬呢
答: 借原材料貸,銀行存款,組裝,借生產(chǎn)成本貸原材料,完工入庫(kù),借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本
我一般納稅人,公司沒(méi)業(yè)績(jī),所有的存貨都低價(jià)處理給個(gè)人了,我該怎么做賬
答: 按處理的價(jià)格確認(rèn)銷售收入并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 借現(xiàn)金或銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一般納稅人公司,我家會(huì)計(jì)做賬,工資,保險(xiǎn)基數(shù)從7月份開(kāi)始降到3000,但出納這邊從銀行支取工資還是按3700,從7月到12月都是3700,最近才發(fā)現(xiàn),這個(gè)怎么辦?1月份做賬怎么處理這個(gè)問(wèn)題
答: 如果只是個(gè)人部分有差的話,那么在下個(gè)月的工資表里面把多扣的個(gè)人部分還給員工就好了,如果你7到12月在系統(tǒng)里面還是按照3700申報(bào),那么應(yīng)該把單位多交的部分和個(gè)人多扣的部分對(duì)抵下,差額再?gòu)膫€(gè)人工資里面扣。









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