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2023-02-24 21:06

用增值稅留抵稅額抵減增值稅欠稅的會計處理,實質(zhì)上是在根據(jù)增值稅稅率法等法律法規(guī),將留抵稅額用于抵減增值稅欠稅。一般來說,企業(yè)應(yīng)在當(dāng)期應(yīng)補繳或預(yù)繳稅款中,先從增值稅留抵稅額中減去不足部分,然后繳納差額稅款。除此之外,該處理還需要記錄在企業(yè)會計報表中,以便進行稅收管理、統(tǒng)計和稅務(wù)審計。

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用增值稅留抵稅額抵減增值稅欠稅的會計處理,實質(zhì)上是在根據(jù)增值稅稅率法等法律法規(guī),將留抵稅額用于抵減增值稅欠稅。一般來說,企業(yè)應(yīng)在當(dāng)期應(yīng)補繳或預(yù)繳稅款中,先從增值稅留抵稅額中減去不足部分,然后繳納差額稅款。除此之外,該處理還需要記錄在企業(yè)會計報表中,以便進行稅收管理、統(tǒng)計和稅務(wù)審計。
2023-02-24 21:06:05
您好, 你是指用留底抵扣銷項吧
2024-08-06 21:16:38
你好,上月留抵抵抵減欠稅不用做分錄.
2022-02-28 10:05:42
同學(xué)你好 ?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-01-21 14:54:52
?你好;? ?你之前留底進項稅在什么科目的? ?;欠稅科目在什么科目? ?
2022-11-10 15:13:56
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