我們簽了一份三方協(xié)議,甲、乙、丙,甲是出租人,乙是 問(wèn)
融資租賃合同 答
請(qǐng)教老師:由于工資調(diào)整后需要補(bǔ)繳社保,請(qǐng)問(wèn)做去年 問(wèn)
您好,這個(gè)只要加上公司部分 答
老師,我們當(dāng)月有國(guó)內(nèi)國(guó)外收入,比如國(guó)外550萬(wàn),國(guó)內(nèi)30 問(wèn)
按 13% 稅率算,進(jìn)項(xiàng)稅額需≥5 萬(wàn);外銷免稅進(jìn)項(xiàng)不退稅,直接參與內(nèi)銷抵扣,做好核算與資料留存。 答
老師,我們有張發(fā)票開(kāi)的咨詢費(fèi),但領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)這張發(fā)票是 問(wèn)
那要開(kāi)什么項(xiàng)目呢 答
單位有自有食堂,外包單位勞務(wù)人員來(lái)食堂吃飯,費(fèi)用 問(wèn)
肯定要收費(fèi)的。不能白吃 答

?企業(yè)所得稅本年累計(jì)數(shù)是怎么填?
答: ?企業(yè)所得稅本年累計(jì)數(shù)是指一家企業(yè)在當(dāng)前會(huì)計(jì)期間內(nèi)應(yīng)納稅的企業(yè)所得稅,包括上一年度已繳納的企業(yè)所得稅本年度已發(fā)生的所有應(yīng)納稅額的總和。一般情況下,企業(yè)應(yīng)在每月底結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)繳稅款,并將其累計(jì)至所得稅本年累計(jì)數(shù),完成企業(yè)所得稅報(bào)表報(bào)送。 拓展知識(shí):企業(yè)所得稅是指企業(yè)在一定稅收期間內(nèi)產(chǎn)生的所有應(yīng)納稅額的總和,其主要包括企業(yè)利潤(rùn)總額、明細(xì)項(xiàng)目稅率、扣除項(xiàng)目等。除了企業(yè)所得稅之外,國(guó)家還對(duì)企業(yè)收入實(shí)行了其他收入稅,如營(yíng)業(yè)稅、個(gè)人所得稅等。
企業(yè)所得稅本年累計(jì)數(shù)填10-12月累計(jì)數(shù)嗎還是全年累計(jì)數(shù)
答: 你好,這個(gè)是填寫本年的累計(jì)數(shù)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,企業(yè)所得稅預(yù)扣繳季度申報(bào)是根據(jù)利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)去填報(bào)的嗎?是根據(jù)本年累計(jì)利潤(rùn)數(shù)去計(jì)算企業(yè)所得稅還是根據(jù)本年的數(shù)去填報(bào)?
答: 你好,他是根據(jù)年累計(jì)的利潤(rùn)總額減去彌補(bǔ)虧損來(lái)計(jì)算。





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