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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2023-02-24 10:25

25欄期初未繳稅額是指你上月的應(yīng)納稅額,當(dāng)月的稅款都是下月申報的時候交納。這一欄的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)由上個月的申報表自動結(jié)轉(zhuǎn)過來的

double C 追問

2023-02-24 10:31

那上期留下來的稅款16515.6元,不是應(yīng)該在本期繳納嗎?為什么那個34行本期應(yīng)補(退)稅額又變成了0

QQ老師 解答

2023-02-24 10:38

你好!上個月的你這個月繳納了,這個月簡易征收的你也預(yù)交了,所以這里不用再重復(fù)交稅了這里金額就是零

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您好, 是的,就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
需要的 在免稅項目最后一行填寫
2020-10-12 10:56:02
你好在第十欄填寫不含稅的銷售額, 免稅稅額等于第十欄的金額乘以3%, 附加稅零申報。
2022-01-15 11:21:03
增值稅申報表是指納稅人在每一期報稅期限內(nèi)根據(jù)相關(guān)稅收征收法律、法規(guī)要求填寫的稅收申報表,主要用于納稅人申報當(dāng)期應(yīng)納稅款額及通過各種扣除抵減的稅收減免額,以便稅務(wù)機關(guān)核實納稅人當(dāng)期應(yīng)納稅款額。 申請增值稅留抵退稅的納稅人在填寫增值稅申報表時,需要先填寫抵減項目欄,具體來說,首先在銷項稅額抵減欄填寫本期應(yīng)納稅額,然后在進項稅額抵減欄填寫本期可抵減進項稅額;最后在留抵稅額抵減欄填寫本期可留抵退稅額,即可抵減上限,即本期應(yīng)納稅額減去可抵減進項稅額的差額。 此外,根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十八條的規(guī)定,納稅人應(yīng)當(dāng)在報送稅務(wù)機關(guān)指定的會計憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時,提交適當(dāng)?shù)臅嫔暾垼暾垥鴳?yīng)當(dāng)包括納稅人的情況、減免稅額的種類和數(shù)額以及相應(yīng)的證據(jù)等內(nèi)容。 拓展知識:增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計應(yīng)納稅額多出部分,經(jīng)稅務(wù)機關(guān)審核后,將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。
2023-02-27 15:29:19
一般納稅人還是小規(guī)模的,開的專票還是普票?
2022-04-11 09:12:41
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