老師,1月份增值稅申報(bào)時(shí),我的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。2月份我的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),關(guān)于這兩個(gè)月增值稅結(jié)轉(zhuǎn)我搞不明白,我寫(xiě)了一個(gè)我理解的分錄,里面的金額是虛擬的,您幫我看下問(wèn)題出在哪。

流年
于2023-02-23 11:24 發(fā)布 ??264次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2023-02-23 11:26
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
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應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2023-02-23 11:26:43
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)8000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,500
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)8500
2022-06-02 15:26:31
你好,其實(shí)分錄和你預(yù)估的一樣,只是多退少補(bǔ)的問(wèn)題
2022-03-02 14:25:56
學(xué)員你好,轉(zhuǎn)出未交的目的就是應(yīng)交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)為0,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方說(shuō)明應(yīng)交,結(jié)轉(zhuǎn)到借方說(shuō)明多交
2022-04-25 10:53:58
你好,貸方負(fù)數(shù)就表示借方有余額,就是你們單位留底的金額。
2022-01-06 15:37:22
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