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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-02 15:26

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)8000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,500
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)8500

晨曦 追問

2022-06-02 15:34

轉(zhuǎn)出未交增值稅500需要再轉(zhuǎn)入增值稅留抵稅額嗎?

郭老師 解答

2022-06-02 15:34

你好,不用的,做到這個(gè)科目里面就可以的。借方有余額表示劉迪。

晨曦 追問

2022-06-02 15:39

好的,謝謝老師!然后下個(gè)月計(jì)算增值稅進(jìn)項(xiàng)時(shí)記得加上就行了是嗎

郭老師 解答

2022-06-02 15:40

對(duì)的是的,是這么做的。

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月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-02-23 11:26:43
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)8000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,500 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)8500
2022-06-02 15:26:31
你好,其實(shí)分錄和你預(yù)估的一樣,只是多退少補(bǔ)的問題
2022-03-02 14:25:56
學(xué)員你好,轉(zhuǎn)出未交的目的就是應(yīng)交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)為0,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方說明應(yīng)交,結(jié)轉(zhuǎn)到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
你好,貸方負(fù)數(shù)就表示借方有余額,就是你們單位留底的金額。
2022-01-06 15:37:22
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