老師,小規(guī)模公司,季度開票不到30萬,增值稅免交開票 問
小規(guī)模收入 主營業(yè)務收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入? ? ? ? ?應交稅費-未交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 答
老師你好,我們公司,室外燈具維修,合同價60500元,現(xiàn)在 問
您好,這個如果是一次性記費用,分錄對的, 這么大金額一般是攤銷的,裝修嘛,在租期內(nèi)按月攤銷 答
老師,當月可以抵扣的進項稅額怎么計算? 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
2025年八月社保在2026年3月補申報繳費,要怎么做賬 問
您好, 借:利潤分配-未分配 貸:應付職工 答
老師 建筑企業(yè)接受勞務派遣人員的占比必須控制 問
會有風險: 勞務派遣比例超過 10%,違反人社規(guī)定,容易被勞動監(jiān)察處罰。 稅務會懷疑是假派遣、真勞務,超比例部分的人工費可能不讓稅前扣除,還要補稅、交滯納金。 建筑行業(yè)是重點檢查對象,風險更高。 建議:把超出 10% 的部分,改成勞務分包,別全用勞務派遣。 答

業(yè)務宣傳費可以研發(fā)加計扣除嗎
答: 是的,業(yè)務宣傳費可以研發(fā)加計扣除。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第三十九條規(guī)定,企業(yè)可以將業(yè)務宣傳費作為費用在當期研發(fā)費用中扣除。例如,一家科技公司在當年度購買了一批廣告宣傳物料,總價為2萬元,可以在當期研發(fā)費用中扣除該費用。
廣告費和業(yè)務宣傳費可以稅前扣除嗎
答: 每年都都扣除限額的。就是是銷售收入*15%
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
高企一般納稅人,在享受研發(fā)費用加計扣除的同時,廣宣費,招待費等等,還可以扣除嗎
答: 研發(fā)費用是可以加計扣除,廣宣費和招待費也是可稅前扣除的,這之間沒有什么影響啊





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


