老師25年12月的成本發(fā)票,在今年3月做賬抵扣可以嗎 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
2026年補交2025年的印花稅,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,到 問
一、會計處理(小企業(yè)會計準(zhǔn)則) 補以前年度印花稅,一律計入利潤分配 - 未分配利潤,不進(jìn)當(dāng)期損益,不追溯修改以前年度財務(wù)報表。 滯納金計入營業(yè)外支出,不得稅前扣除。 二、稅務(wù)處理 哪年的稅,在哪年匯算扣除: 2026 補 2025 年印花稅:更正 2025 年企業(yè)所得稅匯算表,調(diào)增稅金及附加、調(diào)減利潤,申請退稅 / 抵稅,2025 年 12 月財務(wù)報表不用改。 2025 補 2023 年印花稅:更正 2023 年匯算表,調(diào)增費用、調(diào)減利潤申請退稅,2025 年匯算無需調(diào)整。 不存在又退又補的沖突:分別更正對應(yīng)年度的匯算,各算各的,互不影響。 2025 清算調(diào)減問題:2026 補的 2025 年印花稅,需在 2025 年匯算中調(diào)減利潤,不是在 2026 年調(diào)。 答
你好老師,我也怎么把速達(dá)張的報表改成跟納稅申報 問
同學(xué)你 好,能否重新描述一下你的想法嗎? 一個是增值稅申報表,一個是利潤表 答
董孝彬老師,那已售的產(chǎn)品中,制造費用明細(xì)怎么導(dǎo)出 問
朋友您好,系統(tǒng)是沒有直接導(dǎo)出? 已售產(chǎn)品%26制造費用的單據(jù)哦 工作中就2步來 先把當(dāng)月 總直接人工*總制造費用? / 當(dāng)月入庫產(chǎn)量=單位人工、單位制造費用 再用 單位人工、制造費用*當(dāng)月銷量=已銷售產(chǎn)品的人工和制造費用 答
老師,假設(shè)我今年租了一些土地,讓后我租給別人經(jīng)營 問
你好,增值稅收入是一次性交增值稅,所得稅收入要按年限分?jǐn)?/span> 答

小規(guī)模納稅人不能代開普通發(fā)票嗎?
答: 你好!這個看地方了,一般是不允許
小規(guī)模納稅人開普通發(fā)票還要進(jìn)項嗎
答: 小規(guī)模納稅人開普通發(fā)票是指符合政府規(guī)定條件的小企業(yè)開具有增值稅的普通發(fā)票,如果開普通發(fā)票,是不需要進(jìn)項的。發(fā)票里面只需要記錄銷售額和銷售數(shù)量即可,不用記錄進(jìn)項額和入項數(shù)量。 但是如果需要適用減免稅政策,就要把進(jìn)項發(fā)票的數(shù)據(jù)也記錄在減免稅政策中,以判斷能夠獲得減免的條件。同時,從進(jìn)項發(fā)票中記錄數(shù)據(jù)也是讓政府能夠根據(jù)實際收入來納稅的一個重要依據(jù),可以讓政府有辦法對稅收收取的效率和公正性進(jìn)行監(jiān)督。 總之,小規(guī)模納稅人開普通發(fā)票是不需要進(jìn)項的,但是如果需要享受減免稅政策,就需要把進(jìn)項發(fā)票數(shù)據(jù)也記錄在減免稅政策中,以便進(jìn)行減免。拓展知識:小規(guī)模納稅人是指按照國家有關(guān)規(guī)定納稅人年銷售額不超過300萬元,按照小規(guī)模納稅人稅收制度納稅的納稅人。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人首次申請增值稅普通發(fā)票
答: 小規(guī)模納稅人首次申請增值稅普通發(fā)票需要準(zhǔn)備的材料有:納稅人的營業(yè)執(zhí)照或組織機(jī)構(gòu)代碼、法定代表人的身份證明、開票機(jī)應(yīng)用申請表、一定數(shù)量的發(fā)票空白紙、保證金帳號、附加稅繳款書。首先,應(yīng)在稅務(wù)機(jī)關(guān)報準(zhǔn),即撥打國家稅務(wù)總局財稅服務(wù)熱線12366進(jìn)行報準(zhǔn);然后,在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局進(jìn)行現(xiàn)場辦理,準(zhǔn)備好上述材料后,在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局個人所得稅科進(jìn)行發(fā)票申請登記,同時申請下載開票機(jī)程序;最后,完成發(fā)票登記后,可以開始使用增值稅普通發(fā)票了。 拓展知識:增值稅普通發(fā)票分為電子票和紙質(zhì)票,電子票主要面向經(jīng)常性開票的納稅人,而紙質(zhì)票可用于臨時開票。增值稅普通發(fā)票具有穩(wěn)定、安全、易用和便捷等優(yōu)點。







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