老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬多開的是免稅發(fā)票填在 問
您好,9萬多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬零稅率發(fā)票開錯(cuò)必須紅字沖銷后重開免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開2萬免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請(qǐng)問2024年我們公司股東用無形資產(chǎn)入股作實(shí) 問
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說我關(guān)注我 問
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒交的增值稅,而且是去年年初一 問
你好通過未分配利潤(rùn)調(diào)整下 答

老師,我們用的金蝶財(cái)務(wù)軟件做賬,科目“其他業(yè)務(wù)收入”默認(rèn)的余額是在借方,做賬的時(shí)候也一直記在“其他業(yè)務(wù)收入”借方(用負(fù)數(shù)來表示),現(xiàn)在想改過來,但因?yàn)榭颇恳呀?jīng)用過,也無法更改了,請(qǐng)問在做賬的時(shí)候有什么辦法解決嗎,謝謝您。
答: 你好 你每次發(fā)生額都放到街坊里面去。如果發(fā)現(xiàn)在帶方的,放到借方負(fù)數(shù)。
老師您好,小規(guī)模納稅人,增值稅享受免稅,確認(rèn)收入的時(shí)候,分錄:借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:其他收益,現(xiàn)在的問題是金蝶軟件,默認(rèn)在”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅“后面又帶有三級(jí)科目,我在做賬的時(shí)候,不能選擇到二級(jí),必須還要帶出一個(gè)三級(jí)科目,這個(gè)怎么辦呢,問了金蝶說沒辦法,謝謝您
答: 您好,這個(gè)的話,你的意思是應(yīng)交增值稅,這個(gè)沒有是嗎
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問賬套原本是迷你版,以前的應(yīng)收賬款是直接設(shè)置二級(jí)科目的,現(xiàn)在改成金蝶標(biāo)準(zhǔn)版了,想設(shè)置核算項(xiàng)目了,怎么把二級(jí)科目的數(shù)據(jù)導(dǎo)到核算項(xiàng)目里去?
答: 你這個(gè)明細(xì)科目和輔助核算只能選擇一下,如果說你之前設(shè)了明細(xì)科目,那么你這個(gè)輔助核算,你就在這個(gè)明細(xì)科目里面去進(jìn)行輔助核算就可以了。







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吳月柳 解答
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