
老師暫估入庫后,票沒到的前提下就銷售了庫存怎么做賬呢,到時(shí)候票到了暫估入庫的數(shù)額又不對,然后出了庫存的也不對
答: 你好,你正常結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以的。你暫估的科目也是在原材料或者庫存成品下面的
入庫時(shí)可以先不暫估嗎?等提貨出庫時(shí)收到賬單再暫估呢?暫估數(shù)都是要紅沖的,最后以發(fā)票金額為實(shí)存數(shù),實(shí)存數(shù)就是賬面數(shù),是一致的現(xiàn)在問題是入庫時(shí)暫估,還是提貨時(shí)暫估?
答: 你好,根據(jù)相關(guān)的一個(gè)準(zhǔn)則的規(guī)定,咱們做賬的時(shí)候是根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的情形來做,你這里如果說確實(shí)是已經(jīng)入庫了,那么當(dāng)月沒有取得票據(jù),這里是發(fā)生的這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該是需要照顧才對的。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,麻煩問下,之前會計(jì),入庫都沒發(fā)票,然后在暫估得時(shí)候,有的做的借 暫估商品 貸 應(yīng)付賬款有的做的借 庫存商品 貸應(yīng)付賬款我現(xiàn)在每個(gè)月入庫能開出部分發(fā)票,是先把暫估沖完再沖庫存嗎,然后他結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候有時(shí)庫存,有時(shí)暫估庫存。我現(xiàn)在做出來庫存都成負(fù)的了是什么情況呢
答: 庫存負(fù)數(shù)是估少了,可繼續(xù)多估些





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