
你好,老師請問下關(guān)于暫估款,就是做暫估款,借:庫存商品,貸:暫估款,那我收到發(fā)票庫存商品入庫了,沖銷暫估款時,發(fā)票的數(shù)量和單價和暫估款的數(shù)里單價不一致,請問下,是以暫估款的數(shù)沖嗎?
答: 你好!是的。先紅字沖減暫估的,然后再按發(fā)票再入一次
老師,采購庫存商品已驗收入庫,款也付了,發(fā)票沒有來,我借記庫存商品-暫估商品,貸記銀行存款,發(fā)票來了后一般是先沖庫商品-暫估商品,沖銀行存款,然后按發(fā)票借記庫存商品-某商品,貸記銀行存款。發(fā)票來后,我可以這樣做分錄嗎?借記庫存商品-某商品,貸記負數(shù)庫存商品-暫估商品,把銀行存款省略了,只做一個分錄。
答: 您好,這個是可以的,能這樣做的,就是省略一個分錄
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問1-6月暫估庫存商品9月收到發(fā)票和暫估金額不一致怎么處理
答: 你好,同學(xué) 沖銷暫估,按照發(fā)票重新做賬







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


