老師,一般納稅人,1月份的采購(gòu)的商品比較多,銷售的少,如果我采購(gòu)商品都做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅時(shí),會(huì)有留底,我應(yīng)該怎么做賬呢?

聶向普
于2023-02-07 09:05 發(fā)布 ??863次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2023-02-07 09:10
你好 抵不了的會(huì)自動(dòng)留抵不用其他操作了
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您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個(gè)簡(jiǎn)便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸;應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-12 09:57:07
你好,對(duì)的是的,最好是做這個(gè),也可以年末做。
2022-03-04 15:00:59
轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
2024-04-15 00:05:00
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022-03-09 13:32:29
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