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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-01-29 15:39

可以的,需要去稅務(wù)局報備發(fā)票丟失,然后問銷售方要第一聯(lián)復(fù)印件多張抵扣。

詹娜 追問

2023-01-29 15:42

計入到2023年,和正常的材料票 一樣 計入原材料就行了 是嗎

郭老師 解答

2023-01-29 15:43

你好,這個原材料什么時間銷售的?現(xiàn)在還在倉庫嗎?

詹娜 追問

2023-01-29 15:44

是建筑用的 碎石  當(dāng)時就直接入場參與建設(shè)了

郭老師 解答

2023-01-29 15:46

你好,那你這個項目完工了嗎?確認收入了嗎?

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可以的,需要去稅務(wù)局報備發(fā)票丟失,然后問銷售方要第一聯(lián)復(fù)印件多張抵扣。
2023-01-29 15:39:50
你好!原發(fā)票留復(fù)印件不用調(diào)整把復(fù)印件和新的發(fā)票放在2022-9、10、11的對應(yīng)憑證后邊就可以
2023-05-31 09:55:48
你好,那他能給你提供第一聯(lián)復(fù)印件嗎?
2022-03-30 17:42:27
老師:沒問題,可以先詳細說一下情況。 學(xué)員:是這樣的,我們上年度把未認證的專票進項稅額直接計入了原材料和管理費用,但是今年要對賬的時候發(fā)現(xiàn)有差異,所以請問該如何調(diào)整呢? 老師:好的,其實有幾種方法可以調(diào)整跨年間的專票進項稅額差異。首先,如果是因為交易方的認證情況不同而引起的差異,可以通過調(diào)整稅金科目的金額來緩解;其次,如果是金額的差異,可以通過調(diào)整稅金科目的增值稅進項稅額金額來緩解;最后,如果交易方的收入情況發(fā)生變更,則可以通過調(diào)整稅金科目的稅金金額來緩解。
2023-03-17 19:30:07
你好;? ? ?那你的發(fā)票是貨物的話; 你22年就得做賬的; 認證 了做進項稅; 沒有認證之前做; 借庫存商品 ;應(yīng)交稅費-待認證進項稅貸銀行存款? ?
2023-02-07 13:30:38
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