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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-01-28 12:33

你好,對(duì)的,是的,是這么做的
當(dāng)年一整年都沒有發(fā)生業(yè)務(wù)的是正確的。如果你的二一年沒有業(yè)務(wù),期初數(shù)據(jù)是零。

婉兒 追問

2023-01-28 12:49

老師是這樣子的,21年年末的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到22年就是年初數(shù),22年沒有業(yè)務(wù)年末數(shù)就是0對(duì)嗎?再結(jié)轉(zhuǎn)到23年的話年初數(shù)就是0?可是我糾結(jié)做賬軟件結(jié)轉(zhuǎn)過來(lái)是年末的數(shù)據(jù)和年初數(shù)據(jù)一樣的,那么稅務(wù)系統(tǒng)里面23年報(bào)的年數(shù)數(shù)據(jù)和22年年末報(bào)的數(shù)據(jù)0,這帳就不連續(xù)了嘛?這塊沒有想明白

郭老師 解答

2023-01-28 12:50

21年年末的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到22年就是年初數(shù),
這個(gè)對(duì)
22年沒有業(yè)務(wù)年末數(shù)就是0對(duì)嗎?
不對(duì),如果2022年沒有業(yè)務(wù)的話,年末數(shù)據(jù)應(yīng)該是和期初數(shù)據(jù)是一樣的

郭老師 解答

2023-01-28 12:50

然后再結(jié)轉(zhuǎn)到2023年的話,它的數(shù)據(jù)和期末數(shù)據(jù)2022年的是一樣的。

婉兒 追問

2023-01-28 12:53

是的哦,就糾結(jié)到這里了,謝謝您了

郭老師 解答

2023-01-28 12:55

不用客氣,新年快樂

婉兒 追問

2023-01-28 14:30

新年快樂,還有一個(gè)問題哦,關(guān)于實(shí)務(wù)做賬的,接過來(lái)的帳錄入期初數(shù)據(jù)后試算結(jié)果提示期初余額借貸不平衡,但是累計(jì)發(fā)生和資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)據(jù)都是正確的并且借貸方平衡,怎么檢查期初數(shù)據(jù)哪里不對(duì)呢?

郭老師 解答

2023-01-28 14:35

你是根據(jù)什么來(lái)錄入的?
給你的是明細(xì)科目余額表嗎?如果是的話,你科目余額表和你錄入的再核對(duì)一遍。

婉兒 追問

2023-01-28 14:42

是的,有明細(xì)帳和科目余額表,我是根據(jù)科目余額表錄入的,后來(lái)再核對(duì)了下了明細(xì)賬數(shù)據(jù)都對(duì)的啊,就是往來(lái)帳這塊有以前結(jié)轉(zhuǎn)的余額,他給的數(shù)據(jù)以前結(jié)轉(zhuǎn)的比如應(yīng)收賬款,下級(jí)科目還會(huì)有個(gè)應(yīng)收款1就是以前的余額,我也這么錄入的不知道對(duì)不對(duì),但是不錄入這樣的余額期初數(shù)據(jù)和累計(jì)發(fā)生額還有資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)據(jù)都不會(huì)平衡

郭老師 解答

2023-01-28 14:44

那就是應(yīng)收賬款一級(jí)科目是應(yīng)收賬款二級(jí)科目應(yīng)收1然后還有一個(gè)三級(jí)科目,對(duì)應(yīng)的是企業(yè)吧

郭老師 解答

2023-01-28 14:44

錄入的話,就是錄入應(yīng)收賬款的明細(xì),如果是在借方余額的話,就錄入借方,如果是在貸方余額的,就是借方負(fù)數(shù)。

婉兒 追問

2023-01-28 14:59

嗯嗯,對(duì)的對(duì)的,有三級(jí)科目是各企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)過來(lái)的余額,剛表達(dá)有點(diǎn)錯(cuò)誤是結(jié)轉(zhuǎn)過來(lái)的余額都填入期初期初余額了,并且這個(gè)數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末數(shù)是一致的,現(xiàn)在是應(yīng)收賬款累計(jì)數(shù)借貸方發(fā)生額的數(shù)據(jù)在應(yīng)收款1的這一行借方發(fā)生金額和貸方發(fā)生金額中,由于我建立了三級(jí)科目所以不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)借貸發(fā)生金額數(shù)據(jù),我重新建了一行上期結(jié)轉(zhuǎn)只錄入了借貸方發(fā)生額數(shù)據(jù),看起來(lái)總數(shù)據(jù)是一樣的,結(jié)果提示期初數(shù)據(jù)不平,這樣錄哪里應(yīng)該錯(cuò)誤的吧

郭老師 解答

2023-01-28 15:03

那你看下他是不是給你重分類了。

郭老師 解答

2023-01-28 15:03

比如在貸方有余額的,它自動(dòng)給你重分類到了預(yù)收賬款里面去。

婉兒 追問

2023-01-28 15:13

應(yīng)該是系統(tǒng)自動(dòng)分類的,但只有一個(gè)并且不多錄入時(shí)應(yīng)收是-3750,負(fù)債表體現(xiàn)出來(lái)的就在負(fù)債里面的預(yù)收里面,但是應(yīng)收與預(yù)收數(shù)據(jù)都同時(shí)增加了這個(gè)數(shù)字,也平衡這個(gè)有關(guān)系嗎?我再把其他的明細(xì)賬核對(duì)看看

郭老師 解答

2023-01-28 15:18

那你的應(yīng)收賬款不對(duì)
應(yīng)收賬款的余額多了。這一部分

婉兒 追問

2023-01-28 15:37

是的呢,應(yīng)收里面是多了這一部分,那應(yīng)該怎么錄入呢?

郭老師 解答

2023-01-28 15:38

你好,你錄入的沒有問題的,他取數(shù)的時(shí)候取的不對(duì)。你找你軟件售后給你看一下吧。

郭老師 解答

2023-01-28 15:39

看一下你們軟件報(bào)表取數(shù)的公式。

婉兒 追問

2023-01-28 15:42

哦,好的,謝謝了老師

郭老師 解答

2023-01-28 15:42

不用客氣,新年快樂。

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你好,對(duì)的,是的,是這么做的 當(dāng)年一整年都沒有發(fā)生業(yè)務(wù)的是正確的。如果你的二一年沒有業(yè)務(wù),期初數(shù)據(jù)是零。
2023-01-28 12:33:32
可以,是可以手工修改的
2022-04-19 14:43:19
不,你不能修改,因?yàn)樵谔顚懾?cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,每季度的科目年初數(shù)是根據(jù)上一季度的期末數(shù)來(lái)計(jì)算的,而不是根據(jù)你錄入的數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算的。所以,你只能填寫上一季度的期末數(shù),而不能更改年初數(shù)。
2023-03-14 13:41:51
學(xué)員你好,如果數(shù)據(jù)沒有需要更正的,就不用修改
2022-03-12 13:24:27
是稅局系統(tǒng)里面的嗎?應(yīng)該是不能在上面直接修改年初數(shù),但是你可以試雙擊一下試試,各省稅系統(tǒng)不同
2019-07-02 08:58:35
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