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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-03-16 09:12

你好,你是指年初數(shù)與上年期末數(shù)不一致嗎?

阿貍 追問

2020-03-16 09:16

鄒老師 解答

2020-03-16 09:17

你好,資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)不一致怎么辦(這里的不一致具體是哪里與哪里不一致呢)
是年初數(shù)與上年期末數(shù)不一致,還是每個月的年初數(shù)都不一致?

阿貍 追問

2020-03-16 09:17

這兩個報表對比。后面的是我們接手出的,差額就在其他應(yīng)收款跟其他應(yīng)付款

鄒老師 解答

2020-03-16 09:20

你好,同一年之內(nèi)年初數(shù)應(yīng)當(dāng)是固定不變才是的

阿貍 追問

2020-03-16 09:26

我們財務(wù)報表往來科目不會有負(fù)數(shù)表表示的。也是中途接手的公司

鄒老師 解答

2020-03-16 09:28

你好,往來科目余額負(fù)數(shù)需要調(diào)整到對應(yīng)科目核算,而不應(yīng)當(dāng)有負(fù)數(shù)余額才是的

阿貍 追問

2020-03-16 10:19

我們2019年10月才接手,別人的數(shù)據(jù)也改不了。所以數(shù)據(jù)就不一致。差額就是其他應(yīng)收款1470元

鄒老師 解答

2020-03-16 10:20

你好,之前數(shù)據(jù)有錯誤是可以做相應(yīng)更正才是的

阿貍 追問

2020-03-16 10:21

怎么更正?

阿貍 追問

2020-03-16 10:21

關(guān)鍵又是期初數(shù)。如果是期末數(shù)那還好調(diào)整

鄒老師 解答

2020-03-16 10:21

你好,你可以把之前錯誤的分錄沖銷,然后做一筆正確的分錄

阿貍 追問

2020-03-16 10:32

老師,好像也不行吧。在2019年改。也只能改2019年的數(shù)據(jù)。期初數(shù)還是不變的。

鄒老師 解答

2020-03-16 10:37

你好,如果你需要修改報表的期初數(shù),就需要反結(jié)賬到去年,做相應(yīng)的調(diào)整分錄才是的

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相關(guān)問題討論
你好,你是指年初數(shù)與上年期末數(shù)不一致嗎?
2020-03-16 09:12:20
是稅局系統(tǒng)里面的嗎?應(yīng)該是不能在上面直接修改年初數(shù),但是你可以試雙擊一下試試,各省稅系統(tǒng)不同
2019-07-02 08:58:35
你好,你看一下你這個流動資產(chǎn)是不是應(yīng)交稅費里面的。
2023-04-18 11:36:13
你好,你好選擇3-6月份作為利潤表,3月份的期末是資產(chǎn)負(fù)債的期初,6月底那個數(shù)據(jù)是期末
2019-07-14 12:50:54
你好,這種一般要對的上你才接手比較好,如果對不上你也愿意接只能去找之前的賬找出原因再看怎么調(diào)
2019-11-01 20:51:13
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