
老師,你好!我單位是勞務(wù)派遣公司,上月有一家單位給我們付勞務(wù)費(fèi),分錄是借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,這筆錢里面有1000是多付的,應(yīng)收賬款多1000,這個(gè)月我們出納用現(xiàn)金把這1000元給退回去了,退回去的這筆錢的分錄應(yīng)該怎么做?謝謝!
答: 同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:庫存現(xiàn)金
你好,一直沒看懂,用工單位怎么還會(huì)收到派遣費(fèi):“簡易計(jì)稅:收到勞務(wù)派遣費(fèi)時(shí),借:銀行存款;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);向被派遣員工支付薪酬時(shí),借:主營業(yè)務(wù)成本;貸:銀行存款。“
答: 同學(xué)你好 因?yàn)槟銈儎趧?wù)派遣到別的公司了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
勞務(wù)派遣公司,收到派遣單位預(yù)付的勞務(wù)費(fèi)用(幾個(gè)月或一年,金額不定,年底補(bǔ)差價(jià))。收到款時(shí)沒有開票,發(fā)完工資后才開票(開一個(gè)月或幾個(gè)月累計(jì)開)分錄,收款時(shí)借:銀行存款,貸:預(yù)賬款;支付工資未開票時(shí),借:主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,開票時(shí)確認(rèn)當(dāng)月收入,借:預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。這樣對(duì)嗎
答: 你好,你這個(gè)確認(rèn)稅金有點(diǎn)晚了,你提供勞務(wù)就發(fā)生納稅義務(wù)了








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木棉 追問
2023-01-17 10:07
小菲老師 解答
2023-01-17 10:09