
法人提備用金導(dǎo)致其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),怎么調(diào)賬
答: 報表上重分類為其他應(yīng)收款就可以的
公司的報銷費(fèi)用都是法人付款的 然后通過備用金轉(zhuǎn)給法人 可以通過其他應(yīng)付款科目嗎
答: 可以的,可以這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們單位會根據(jù)采購員的需求給他轉(zhuǎn)備用金,財務(wù)就會掛其他應(yīng)付款,然后定期與采購對賬,采購也要定期與供應(yīng)商對賬,但是這個采購整天忙的抽不出空來整理這些東西,最后導(dǎo)致供應(yīng)商和他自己的備用金一踏糊涂,您那里有更好的方案可以幫助我們嗎?
答: 你好,你們雙方都需要履行各自的職責(zé),這個事情采購自己沒有時間可以考慮讓他去申請一個助理或者其他幫他辦這個事情的人







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