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微信用戶
于2022-03-16 17:27 發(fā)布 ??1362次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2022-03-16 17:28
報表上重分類為其他應收款就可以的
微信用戶 追問
2022-03-16 17:29
然后再怎么做賬
辜老師 解答
賬面可以不用調整的額
2022-03-16 17:30
應收就掛了很多,最后怎么平呢
法人提走,沒有還回來
這個是需要他償還的,或者使用發(fā)票報銷沖減
2022-03-16 17:31
一直這么劃往來嗎
是的,不償還,就只能掛往來
2022-03-16 17:32
費用或者成本票嗎
2022-03-16 17:36
是的,要這種發(fā)票來沖抵
2022-03-16 17:38
年底如果不交回,是做借:本年利潤未分配利潤,貸:其他應付款,交個人所得稅嗎
2022-03-16 17:43
是的,是可以這樣賬務處理的
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法人提備用金導致其他應付款為負數,怎么調賬
答: 報表上重分類為其他應收款就可以的
收到張美海備用金為什么貸方是其他應付款而不是其他應付款呢
答: 你好! 收到別人給我們的錢,到時候我們要還人家的,所以計入其他應付款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,財務公司做的賬,把提取備用金都放在其他應付款了,可以這樣操作嗎?
答: 實際提取的現金嗎?是的話借庫存現金貸銀存
請問老師,公司員工做體檢,把錢交到公司,公司只是暫收,后面會付,這種應該做其他應付款?
討論
其他應付款金額大有什么風險
其他應付款下面為啥會是負的
其他應付款怎么容易理解呢
丶前期收其他應付款,款到了,怎么處理老師
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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2022-03-16 17:29
辜老師 解答
2022-03-16 17:29
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2022-03-16 17:30
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2022-03-16 17:30
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2022-03-16 17:30
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