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mu紅
于2023-01-12 15:43 發(fā)布 ??1277次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2023-01-12 15:44
你好 這個返工費 之前你怎么做分錄的
mu紅 追問
2023-01-12 15:47
沒有做過啊
2023-01-12 15:48
出納寫了張收入現(xiàn)金單來,實際沒有收到的,用來抵扣貨款
meizi老師 解答
2023-01-12 15:52
你好; 返工費你公司 去承擔了 金額嗎
2023-01-12 15:57
本來是要供應商給我們1000的返工費的,但我們欠對方的貨款,直接在貨款里面抵減,如何做分錄呢?
2023-01-12 16:00
你好; 借其他應收款貸營業(yè)外收入 ; 借庫存商品貸應付賬款; 借應付賬款貸其他應收款; 銀行存款
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應收供應商返工費1000元,要在貨款中扣減,請問如何做分錄呢?
答: 你好? 這個返工費? ? 之前你怎么做分錄的?
供應商給我們1000的返工費,但我們欠對方的貨款,直接在貨款里面抵減,請問這個分錄怎么做呢?
答: 您好,借應付賬款,貸營業(yè)外收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
在和供應商結(jié)算時,供應商收少我們貨款500元,請問如何做帳呢?
答: 你好,供應商收少我們貨款500元 借:應付賬款 貸:銀行存款 營業(yè)外收入 500?
我們收到供應商的返利充抵貨款,這個該如何做分錄
討論
您好,請問我公司為個體工商戶,收到供應商返利以票扣的方式?jīng)_減貨款,商品到庫后怎么做會計分錄啊?
老師,我們采購供應商商品貨款是5200元,但有200元的返工費供應商要給我們,現(xiàn)在供應商說這200元直接從貨款中扣,開票按扣除后的5000元開,這樣可以嗎?
請問老師,我們供應商原材料問題,導致我們返工了產(chǎn)品,扣了供應商貨款,分錄怎么做?我貸方做了負數(shù)的應付賬款,借方做什么呢?
老師,因供應商供貨拖延時間太久,支付余款扣了4000元的貨款如何入賬做分錄呢?(發(fā)票早已收到抵扣了)
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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mu紅 追問
2023-01-12 15:47
mu紅 追問
2023-01-12 15:48
meizi老師 解答
2023-01-12 15:52
mu紅 追問
2023-01-12 15:57
meizi老師 解答
2023-01-12 16:00