
老師,因供應商供貨拖延時間太久,支付余款扣了4000元的貨款如何入賬做分錄呢?(發(fā)票早已收到抵扣了)
答: 4000元確定不再支付的話,就應該沖平應付賬款 借應付賬款4000 貸營業(yè)外收入4000
采購的時候2萬金幣可以抵扣供應商的貨款,怎么做分錄
答: 你好 采購的時候2萬金幣可以抵扣供應商的貨款 借:原材料等科目,貸:銀行存款,營業(yè)外收入(2萬金幣)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司以舊換新購進了叉車!舊叉車抵扣了23000元,我司公戶只付款了42000元!供應商開了65000元發(fā)票,這個會計分錄應該怎么做?謝謝
答: 你好借固定資產(chǎn)65000 貸銀行存款42000 固定資產(chǎn)清理23000






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劉老師 解答
2015-11-06 14:48
劉老師 解答
2015-11-06 14:52