老師、客戶給公司付貨款的時(shí)候、用銀行存款支付 問
同學(xué)你好 對(duì)于你家來說是 預(yù)收賬款,還是說,你家已經(jīng)確認(rèn)過應(yīng)收賬款了,還是說,一手交錢一手貨的,你家的收入也正打算要一起確認(rèn)呢, 如果是已經(jīng)確認(rèn)過收入與應(yīng)收賬款了,那就 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,你好,這是我們企業(yè)的稅種認(rèn)定表,請(qǐng)問印花稅要 問
你好,有發(fā)生印花稅應(yīng)稅行為的就要申報(bào)印花稅。 答
成本核算怎么操作的? 問
同學(xué)你好,你主要是指什么,系統(tǒng)操作,還是說成本核算的規(guī)則 還是其他 答
員工因公傷殘?jiān)谛摒B(yǎng)中,沒有薪酬,公司為其購買社保, 問
個(gè)人部分還是造工資表計(jì)提 答
25年12月暫估進(jìn)貨成本3萬,次年2月收到發(fā)票直接沖 問
那個(gè)關(guān)鍵是有金額差嗎? 答

老師,現(xiàn)在不是小企業(yè)增值稅免稅嗎?申報(bào)增值稅時(shí) 填哪一欄申報(bào)?我們公司這個(gè)季度開了100萬。增值稅都是免稅的
答: 在第12欄里面填寫,然后再減免明細(xì)表,最后一行選擇免稅性質(zhì) 第一列和第三列填寫100,最后一列填寫100乘以3%。
老師,第三季度申報(bào)增值稅免稅收入多申報(bào)了10萬的無票收入,第四季度把票開了,還要再申報(bào)一遍,年累計(jì)金額就多了十萬,我該怎么操作呢
答: 你好;? ? ?去修改3季度申報(bào)表 ;在去報(bào)4季度的??
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,小規(guī)模納稅人,申報(bào)第二季度增值稅的時(shí)候,季度小于30萬,增值稅免稅,直接點(diǎn)提交提示這個(gè),還需要寫減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
答: 您好,小于30萬,直接點(diǎn)擊提交,不寫這個(gè)
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅,滿足免征增值稅條件,增值稅已全部減免,銀行未扣款,如何做會(huì)計(jì)分錄!
老師 小規(guī)模季度不足30萬 普票免征增值稅,申報(bào)時(shí) 減免稅申報(bào)表需要申報(bào)嗎
個(gè)體戶申報(bào)上季度增值稅,怎么填增值稅減免申報(bào)表?不含稅金額是2372099.05,稅額為23720.95.價(jià)稅合計(jì)2395820
老師 請(qǐng)問最新的小規(guī)模季度開票不超30萬免征增值稅得政策文件是幾號(hào)?申報(bào)增值稅填報(bào)減免申報(bào)表的免稅那項(xiàng)找不到
小規(guī)模納稅人季度申報(bào),開了5萬 1%稅增值稅專票,和不開票的收入20.5萬,這怎么申報(bào),報(bào)表都填哪項(xiàng)?增值稅專票這塊免征么?









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亞亞 追問
2023-01-12 10:44
meizi老師 解答
2023-01-12 10:47
亞亞 追問
2023-01-12 10:48
meizi老師 解答
2023-01-12 10:52